2025年度財務及內部控制審計機構采購項目招標公告
2025年08月11日 |
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關于選聘年度審計會計師事務所的邀標公告
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會計法》、《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》、《公司會計師事務所選聘制度》、《公司章程》等規定,為做好公司2025年度財務及內部控制審計工作,公司擬公開選聘具備相應資質和能力的會計師事務所擔任公司 2025年度審計機構,負責公司年度財務報表審計、內部控制審計及其他相關審計業務。
根據《公司會計師事務所選聘制度》第七條的規定,公司決定通過邀請招標的方式進行選聘。現特向大華會計師事務所(特殊普通合伙)、中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)、天健會計師事務所(特殊普通合伙)發出邀標邀請,未被邀請的投標人的投標文件將被拒絕。
一、項目簡介:
(一)2025年度財務報表審計
1、根據《中國注冊會計師法》《中國注冊會計師審計準則》等相關規定執行審計工作,按照約定時間完成審計工作;
2、按照約定時間出具江蘇南方精工股份有限公司合并財務報表審計報告、非經營性資金占用的專項審核報告等深圳證券交易所股票上市規則要求的有關報告。
(二)2025年度內部控制審計
1、根據《企業內部控制審計指引》及相關中國注冊會計師執業準則等相關規定執行審計工作,按照約定時間完成審計工作;
2、按照約定時間出具內部控制審計報告。
具體服務內容以雙方最終簽訂的合同為準。
中標人數量為1名。
二、投標單位資質要求
1、投標單位須為在中國境內依法設立并有效存續的會計師事務所,具備獨立法人資格或合伙制企業資格,能夠獨立承擔民事責任,具備有效的會計師事務所執業許可證,具備國家財政部及證監會批準的中國證券、期貨相關業務資格證書或備案文件,且在有效期內。
2、投標單位及其項目人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形,項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人最近三年不存在因執業行為受到刑事處罰,受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施,受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。須提供承諾書并加蓋公章。
3、符合《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》、《公司會計師事務所選聘制度》的相關規定。
4、投標單位項目人員不存在“信用中國”網站查詢被列為失信被執行人的情況。
5. 投標單位與公司不存在可能影響其獨立性的關聯關系。
6. 本項目不接受聯合體投標。
三、招標文件獲取時間、地點:
(一)2025年8月11日9:00至2025年8月12日17:00(北京時間)
(二)招標文件格式:見附件一。
四、遞交投標文件截止時間:2025年8月18日10時00分(北京時間)
投標文件必須在遞交投標文件截止時間前送達開標地點或發送至郵箱。逾期送達的投標文件將不予接收。
五、開標與評標
1、開標時間和開標地點:2025年8月18日15時00分(北京時間)
江蘇省常州市武進高新技術開發區龍翔路 9 號江蘇南方精工股份有限公司1號樓二樓會議室
2. 評標方法:公司董事會審計委員會,將按照公平、公正、公開的原則,對投標單位的資質、報價、執業記錄、質量水平、審計方案、團隊實力等方面進行綜合評審,擇優選取中標單位。
3. 中標通知:評標結束后,公司將向中標單位發出中標通知書,未中標單位將不再另行通知,投標文件不予退還
六、聯系方式:
招標人:江蘇南方精工股份有限公司
聯系人:王女士
聯系電話:0519-89810195
聯系郵箱:[email protected]
地址:江蘇省常州市武進高新技術開發區龍翔路 9 號
江蘇南方精工股份有限公司
2025年8月11日
附件一:2025年度財務及內部控制審計機構采購項目招標文件.docx



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